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“税务争议专项”系列基础班(持续更新)

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课程介绍

税务争议专项系列课程(持续更新)


课程背景:

在经济新常态和全面依法治国的新形势下,我国正在落实税收法定原则,深化税收制度改革,大力推进依法治税,税收征管和稽查趋于严格、规范,税务争议案件的数量出现大幅增长,类型趋于多元化、复杂化。税务争议解决机制作为化解税企矛盾的法定渠道和保护纳税人权益的法律武器,正发挥越来越重要的作用。虽然税务争议解决业务市场空间巨大,但是对于大部分律师、税务师、会计师而言尚是一项新兴业务。


课程对象:律师、税务师、注册会计师、企业财税高管等


课程目标:培养税务争议解决服务精英专业人士,提升职业价值。

 

课程设置:

(一)基础班:¥1200元/18个月 

课程定位:核心政策解读 + 基础业务实操 

开设内容:11门基础课,49个专题,包括:核心税种立法原理与政策解析(3门)、税务争议代理基础(1门)、税务争议案例解析(5)、非居民与反避税实务(3门)。

 

(二)中级班:¥2000元/18个月

课程定位:典型业务实操 + 热点问题解析 

开设内容:9门提升课,50个专题,包括:合同税法实务(1门)、典型税案实务解析(5门)、税务稽查应对实务(1门)、税收协定与非居民税务实务(2门)。

 

(三)高级班:¥3800元/18个月

课程定位:疑难案例实操 + 前沿业务创新 开设课程:7门精华课,38个专题,包括:经典税案代理律师实务解读(3门)、税务稽查案例解析(1门)、税收协定实务(1门)、中国企业“走出去”税务实务(2门)。


套餐优惠:(购课前请联系客服人员)

(一)一次性报名参加基础班、中级班、高级班全部课程,可享受总价7.5折优惠,总价优惠至:¥5250元。

(二)一次性报名参加基础班、中级班、高级班中任2门课程,可享受总价8折优惠。

1、基础班+中级班,套餐优惠价¥2560元

2、基础班+高级班,套餐优惠价¥4000元

3、中级班+高级班,套餐优惠价¥4640元


税务争议专项基础班


课程1:企业所得税立法理念与政策解析

1.4《企业所得税立法理念与政策解析》.jpg

主讲人作为直接参与财税59号文起草的核心成员之一,通过对财税59号文等核心税收法规文件制定过程中的种种税法、征管因素的考量,帮助学员从法规文件制定者的角度去深刻理解政策文件的立法目的、重要条款,对于涉税专业服务人员都非常有帮助。


主讲人:王海勇  国家税务总局处长


课程2:个人所得税最新政策及征管

1.5《个人所得税最新政策及征管》.jpg

课程主讲人结合自身的征管实践,对包括股权转让、非货币性资产投资、股权激励等普遍关注的个税热点问题一一回应,对税务机关征管的实际口径予以分析解读,对于税法从业者开展个人所得税业务具有很好的指导意义。


主讲人:田敬文  北京市地税局副处长


课程3:涉税争议代理程序

1.7《涉税争议代理程序》.jpg

税务争议代理的基本法律程序,是税务律师的基本功,本课程主讲人结合华税税务争议团队的服务实践,对税务听证、税务行政复议、税务行政诉讼等代理程序进行了梳理和实务分析,清晰流畅。


主讲人:赵琳  原华税律师事务所律师


课程4:近期典型税案深度解析

2.3《近期典型税案深度解析》.jpg

本课程深度剖析了两个疑难税法案例,案例一中重点探讨了转让行为性质的认定,分析了税务机关就“资产转让”还是“股权转让”的定性行为是否合法;案例二中的交易从法律形式上是股权交易,经济实质上是一个投资行为,主讲人分析了课税应遵循的法律原则。


主讲人:施正文  中国政法大学财税法研究中心主任、中国财税法学研究会副会长


课程5:增值税典型案例解析

2.5《增值税典型案例解析》.jpg

营改增后,增值税一般纳税人不规范的发票管理行为容易导致虚开增值税专用发票的税收行政责任及刑事责任。本课程结合华税税务争议团队服务经验,对存在较大争议的增值税典型行政案件及刑事案件进行详细分析与解读。


主讲人:王强  华税律师事务所律师


课程6:虚开增值税专用发票疑难案例解析

1.9《虚开增值税专用发票疑难案例解析》.jpg

本课程结合华税税务争议团队服务案例,详细分析四起不同的企业涉嫌虚开增值税专用发票案件,对发票征管领域“三流一致”、认定是否存在真实交易、虚开构成要件等疑难税法问题进行探讨,对案件的抗辩思路及理由进行阐述。


主讲人:王强  华税律师事务所律师


课程7:企业所得税典型税务争议案例解析

2.7《企业所得税典型税务争议案例解析》.jpg

本课程结合华税税务争议团队服务案例,对最新几则典型的企业所得税争议案例进行了详实解读,对于处理企业所得税争议案件非常具有学习参考价值。


主讲人:刘艳茹  原华税律师事务所律师


课程8:个人所得税典型案例解析

2.8《个人所得税典型案例解析》.jpg

本课程结合华税税务争议团队服务案例,对最新几则典型的个人所得税争议案例进行了详实解读,对于处理个人所得税争议案件非常具学习参考价值。


主讲人:赵琳  原华税律师事务所律师


课程9:常设机构国际税法问题实务分析

1.16《常设机构国际税法问题实务分析》.jpg

常设机构是国际税收中的一个核心概念,主讲人结合国内外相关法律、规定以及国外经典案例解析了常设机构的概念,分析了常设机构的构成要素,并对场所型常设机构、工程型常设机构以及代理型常设机构的认定进行了详细的分析。


主讲人:朱炎生  厦门大学法学院副院长,厦门大学国际税法与比较税制中心副主任


课程10:税收协定原理及案例讨论

1.17《税收协定原理及案例讨论》.jpg

主讲人以其参与中德协定谈判中的经历引入,全面介绍了税收协定原理,并且通过三个案例的讲解,为读者对税收协定的运用提供宏观思路与微观指导。本课程理论与实践并重,对于企业“请进来”、“走出去”当中国际税收协定的运用,具有重要的学习借鉴意义。


主讲人:嵇峰  德勤咨询(北京)有限公司副总监,曾任职于国家税务总局国际司


课程11:非居民企业间接转让企业股权疑难案件解析

2.17《非居民企业常见税务问题及案例分析》.jpg

本课程结合华税服务案例,介绍了非居民企业间接股权转让股权反避税规则、一般反避税规则与税收协定的协调,并着重对间接转让股权的判定进行了实务讲解。


主讲人:薛载华  华税律师事务所律师


课程目录

    课程一:王海勇《企业所得税立法理念与政策解析》

  •  课程总时长00:42:21

    第一节:重组与税收之简介

  •  课程总时长00:43:44

    第二节:特殊性税务处理

  •  课程总时长00:24:17

    第三节:企业接受划入资产的处理与非货币性资产投资递延纳税

  •  课程总时长00:06:25

    第四节:政策竞合与申报管理、后续管理

  • 课程二:田敬文《个人所得税最新政策及征管》

  •  课程总时长00:25:45

    第一节:创投企业个人合伙人投资抵扣政策分析

  •  课程总时长00:10:20

    第二节:天使投资个人投资抵扣政策分析

  •  课程总时长00:08:13

    第三节:创投企业、天使投资备案、申报等政策归纳

  •  课程总时长00:11:37

    第四节:商业健康险的个人所得税政策

  •  课程总时长00:33:32

    第五节:股权激励、技术入股个人所得税政策

  •  课程总时长00:09:10

    第六节:转增股本个人所得税政策

  •  课程总时长00:03:49

    第七节:上市公司股息、红利个税差别化政策

  •  课程总时长00:16:56

    第八节:非货币性资产投资个税政策

  •  课程总时长00:36:41

    第九节:股权转让个税政策

  • 课程三:赵琳《涉税争议代理程序》

  •  课程总时长00:38:30

    涉税争议代理程序

  • 课程四:施正文《近期典型税案深度解析》

  •  课程总时长02:08:17

    第一节:山西酉宜煤矿股权转让涉税案

  •  课程总时长00:47:35

    第二节:洛阳普莱柯生物工程股份公司改制重组涉税案

  • 课程五:王强《增值税典型案例解析》

  •  课程总时长00:42:10

    第一节:增税务行政争议典型案例解析

  •  课程总时长00:41:56

    第二节:增值税专用发票刑事犯罪典型案例解析

  • 课程六:王强《虚开增值税专用发票疑难案例解析》

  •  课程总时长00:37:27

    第一节:员工舞弊致企业涉嫌虚开行政案件

  •  课程总时长00:22:14

    第二节:“一物三卖”致开票企业涉嫌虚开案

  •  课程总时长00:15:00

    第三节:松苑公司制造虚假繁荣虚开案

  •  课程总时长00:14:29

    第四节:煤炭企业销售超产煤炭代开案

  •  课程总时长00:20:00

    第五节:法研[2015]58号复函的意义与局限

  • 课程七:刘艳茹《企业所得税典型税务争议案例解析》

  •  课程总时长00:14:21

    第一节:收入

  •  课程总时长00:19:41

    第二节:扣除

  •  课程总时长00:15:57

    第三节:税收政策

  •  课程总时长00:09:49

    第四节:征收方式

  • 课程八:赵琳《个人所得税典型案例解析》

  •  课程总时长00:32:05

    个人所得税典型案例解析

  • 课程九:朱炎生《常设机构国际税法问题实务分析》

  •  课程总时长00:31:51

    第一节:常设机构的历史、概念与构成要素①

  •  课程总时长00:18:54

    第二节:常设机构的历史、概念与构成要素②

  •  课程总时长00:25:52

    第三节:税收协定中常设机构的认定——场所型常设机构的认定

  •  课程总时长00:24:13

    第四节:税收协定中常设机构的认定——工程型常设机构的认定

  •  课程总时长00:13:38

    第五节:税收协定中常设机构的认定——代理型常设机构的认定①

  •  课程总时长00:20:10

    第六节:税收协定中常设机构的认定——代理型常设机构的认定②

  •  课程总时长00:21:13

    第七节:税收协定中常设机构的认定——服务型常设机构的认定①

  •  课程总时长00:16:31

    第八节:税收协定中常设机构的认定——服务型常设机构的认定②

  • 课程十:嵇峰《税收协定原理及案例讨论》

  •  课程总时长00:18:37

    第一节:引入:中德协定谈判见闻实录

  •  课程总时长00:21:49

    第二节:税收协定原理:管辖权

  •  课程总时长00:15:13

    第三节:税收协定原理:作用与目的

  •  课程总时长00:46:02

    第四节:税收协定原理:适用

  •  课程总时长00:06:20

    第五节:“请进来”案例:泛美卫星案件

  •  课程总时长00:13:30

    第六节:“请进来”案例:克林顿演讲案

  •  课程总时长00:24:48

    第七节:“请进来”案例:转支付营业中断保险赔偿款案解读

  •  课程总时长00:11:31

    第八节:解读 “受益所有人”

  •  课程总时长00:21:13

    第九节:“走出去”实务与救济

  • 课程十一:薛载华《非居民企业间接转让企业股权疑难案件解析》

  •  课程总时长00:18:47

    第一节:非居民企业间接转让中国企业股权疑难案件基本案情

  •  课程总时长00:57:51

    第二节:非居民企业间接转让中国企业股权疑难案件税法问题分析

  •  课程总时长00:42:15

    第三节:非居民企业间接转让中国企业股权疑难案件评析

讲师介绍

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华税及国内外知名律所、税务师事务所、会计师事务所资深税务合伙人,华税学院合伙人讲师,以及来自国家税务总局、全国人大常委会预算工作委员会、最高人民法院、省级税务机关等主管部门相关业务领导,国内外知名高校和科研机构的权威专家。

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